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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho130016
Data de emissão30/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 40.824,00
Valor LiquidadoR$ 37.422,00
Valor PagoR$ 37.422,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***303453**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA DEMETRIO BENTO DA SILVA, 0, CENTRO, 64764000
CidadeNOVA SANTA RITA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2024 9 1 3.402,00
29/11/2024 9 1 3.402,00
30/10/2024 9 1 3.402,00
27/09/2024 9 1 3.402,00
30/08/2024 9 1 3.402,00
30/07/2024 9 1 3.402,00
28/06/2024 9 1 3.402,00
29/05/2024 9 1 3.402,00
30/04/2024 9 1 3.402,00
28/03/2024 9 1 3.402,00
27/02/2024 9 1 3.402,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006784 0000012 27/12/2024 3.402,00
005781 0000011 29/11/2024 3.402,00
005223 0000010 30/10/2024 3.402,00
004690 30/09/2024 3.402,00
004263 30/08/2024 3.402,00
003330 30/07/2024 3.402,00
002803 28/06/2024 3.402,00
002142 29/05/2024 3.402,00
001835 30/04/2024 3.402,00
001223 28/03/2024 3.402,00
000866 29/02/2024 3.402,00