| Número do Empenho | 323003 |
| Data de emissão | 23/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE, FUNASA, PLANACON E ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24 A 25 DE MARCO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***303453** |
| Endereço | RUA PROJETADA LI 614, 614, CENTRO, |
| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |