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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho226005
Data de emissão26/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 44.000,00
Valor LiquidadoR$ 24.000,00
Valor PagoR$ 24.000,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***303453**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SISTEMAINTEGRADO DE PESSOAL CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO(SIA), NOTA FISCAL ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO(SIE) E HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DATACENTER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorA. O. S. SOFTWARE LTDA-ME
CPF/CNPJ***689800001**
EndereçoQ DIRCEU ARCOVERDE I, 7, ITARARE, 64077020
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de Despesa
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/07/2025 9 1 4.000,00
26/06/2025 9 1 4.000,00
27/05/2025 9 1 4.000,00
30/04/2025 9 1 4.000,00
26/03/2025 9 1 4.000,00
28/02/2025 9 1 4.000,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003909 0000006 29/07/2025 4.000,00
003343 0000005 30/06/2025 4.000,00
002414 0000004 30/05/2025 4.000,00
001650 0000003 30/04/2025 4.000,00
001405 0000002 28/03/2025 4.000,00
000501 0000001 28/02/2025 4.000,00